2017年度致公党雷速体育比分直播:市委员会预算公开
第一部分 2017年雷速体育比分直播:市致公党雷速体育比分直播:市委员会预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表人士为主组成的,具有政治联盟特点的,致力于发展中国特色社会主义的政党。主要职能:积极参加国家政权、参与国家大政方针的协商,参与国家方针、政策、法律、法规的制定执行。在国家的政治生活和经济建设中,积极发挥参政议政、民主监督作用,为国家决策的民主化和科学化作出贡献。
纳入部门预算编制有1个行政单位。
(二)人员构成情况
致公党雷速体育比分直播:市委员会编制3人,实有3人,离退休6人。
(三)预算年度的主要工作任务
主要用于日常业务支出和人员支出,完成参政议政及民主监督职能。
二、收入预算说明
2017年部门收入预算105.68万元,,比2016年支出预算数增加62.41万元,主要原因是基本支出统计方式的改变。其中:公共财政一般公共预算收入105.68万元,占100%,,比2016年支出预算数增加62.41万元,主要原因是基本支出统计方式的改变。。
三、支出预算说明
(一)支出总体情况
2017年部门支出预算105.68万元,比2016年支出预算数增加62.41万元,主要原因是基本支出统计方式的改变。其中本年支出105.68万元,占100%,包括:一般公共服务(类)支出105.68万元,占100%。
(二)公共财政预算一般公共预算和基金预算支出情况
2017年公共财政预算一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共105.68万元,比2016年支出预算数增加62.41万元,主要是基本支出统计方式的变化。其中:
基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)101.19万元,占96%,比2016年支出预算数增加66.47万元,主要是基本支出统计方式的变化。。
项目支出预算4.5万元,占4%,主要支出项目有党派工作专项,共4.5万元,用于致公党支部调研费、党员培训费、会议经费,比2016年支出预算数减少4.2万元,主要是2016年召开换届大会。
四、“三公”经费预算说明
2017年致公党雷速体育比分直播:市委员会用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计1.32万元。
(一)因公出国(境)经费支出0.3万元,主要包括接受海外洪门侨领等的方面邀请到访交流。
(二)公务用车购置费支出0万元。
(三)公务用车运行维护费支出0.15万元,主要包括办公室干部、党员出外培训的租车费。
(四)公务接待费支出0.87万元,主要包括按规定开支的各类公务接待费用。
“三公”经费预算增减变化的主要原因是:2017年“三公”经费支出预算合计1.32万元,比上年预算数增加0.23万元。其中:
(一)因公出国(境)经费支出预算0.3万元,比上年预算数增加0.3万元,增加原因:海外洪门侨领邀请。
(二)公务用车购置费支出预算0万元,比上年预算数持平。
(三)公务用车运行维护费支出预算0.15万元,比上年预算数增加0.15万元,增加原因:参加致公党广东省市委员会和江门市委会组织的培训。
(四)公务接待费支出预算0.87万元,比上年预算数减少0.22万元,减少原因:各类公务接待费用减少。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2017年本部门机关运行经费支出预算10.4万元,比2016年减少1.46万元,减少原因是:2016年我会召开换届大会。
(二)政府采购情况。
本部门2017年没有政府采购预算。
第二部分 2017年致公党雷速体育比分直播:市委员会部门预算报表(按市财政局批复的预算报表格式全部公开)
附表:2017年致公党雷速体育比分直播:市委员会部门预算报表
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预算01表:收支预算总表
预算02表:收入预算总表
预算03表:支出预算总表(按科目)
预算04表:财政拨款收支预算总表
预算05表:一般公共预算拨款支出表
预算06表:一般公共预算基本支出表(经济分类)
预算07表:政府性基金支出预算表
预算08表:专款专用支出预算表
预算09表:财政拨款三公经费预算表
预算10表:项目支出预算表
预算11表:行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表
预算12表:政府采购预算表
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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